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公司召开审计整改工作部署会议

发布日期:2022-03-28 信息来源:审计部 作者:于洋 字号:[ ] 分享

  3月28日,公司召开审计整改工作部署会议,通报股份公司审计中发现的问题,并对落实整改工作明确作出部署安排。公司党委书记、董事长常满祥出席会议并讲话,公司副总经理、高管及总部各部门负责人,各分公司负责人及相关人员等在主会场或视频分会场参加了会议。会议由公司总会计师李平主持。

  随着近期股份公司对公司法定代表人常满祥同志任期经济责任审计现场审计工作阶段的结束,结合股份公司党委《关于进一步建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》,针对审计过程中发现的问题,公司党委高度重视,立即启动审计整改工作。

  会上,常满祥对各责任部门涉及问题逐一进行了点评,提出“该处罚的要严格落实、立行立改问题要即刻执行、长效机制要科学合理”的审计整改工作思路,明确了“审计整改要在满足股份公司要求的基础上加重力度”的总体原则。他要求,相关责任单位要切实提高政治站位,高度重视审计提出的问题,严格落实整改。同时,公司各项工作要全面按照股份公司审计要求开展,巩固和拓展审计整改效果,将审计整改成果转化为公司高质量发展的治理效能。

  会议明确了审计问题整改主体部门,提出了整改工作要求,各相关部门和单位分别做出了表态,为建立长效机制、实现以落实整改促进公司改革发展奠定了基础。








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